Orden de Compra. Nº
3046-185-AG26
"
001034200000000022343012152204012000 G55-07 CA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REUESTOS PARA MANTTO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-162-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3046-185-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
001034200000000022343012152204012000 G55-07 CA ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REUESTOS PARA MANTTO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-162-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIIª Brigada Aérea
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034200000000022343012152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Facturación
III BRIGADA AÉREA, BASE AÉREA EL TEPUAL SN, PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS.
Comuna
Santiago
Impuesto
49856
Dirección de Envío de la Factura
III BRIGADA AÉREA, BASE AÉREA EL TEPUAL SN, PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OSCAR GOYE
Razón Social
OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO
R.U.T.
18.742.681-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
OSCAR GOYE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos
8
Caja
GUANTES NITRILO AZUL TALLA L
GUANTES NITRILO AZUL TALLA L
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.120
$ 27.120
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos
6
Caja
GUANTES NITRILO AZUL TALLA M
GUANTES NITRILO AZUL TALLA M
$ 3.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.340
$ 20.340
46181501
Delantales protectores
7
Unidad
PECHERA BLANCA PVC
PECHERA BLANCA PVC
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.300
$ 34.300
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 1/2" MARCA HELA
BROCHA 1/2" MARCA HELA
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 1" MARCA HELA
BROCHA 1" MARCA HELA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHA 2" MARCA HELA
BROCHA 2" MARCA HELA
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.450
$ 14.450
27111712
Extractores
1
Unidad
EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 6"
EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 6"
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
27111712
Extractores
1
Unidad
EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA PARED DIAMETRO 30 CMS VOLKER
EXTRACTOR DE AIRE DE COCINA PARED DIAMETRO 30 CMS VOLKER
$ 62.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.690
$ 62.690
15101507
Bencina
20
Litro
BENCINA BLANCA 1 LT TRANSPARENTE
BENCINA BLANCA 1 LT TRANSPARENTE
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos
5
Par
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADOS TALLA L
GUANTES NITRILO VERDE FLOCADOS TALLA L
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.500
Total Neto
$ 262.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 49.856
TOTAL OC
$ 312.256
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.742.681-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.