Orden de Compra. Nº3046-236-OC08 "IC-GM-10-19-1-27 ARTICULOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-236-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2008
Nombre de la Orden de Compra IC-GM-10-19-1-27 ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas IC-GM-10-19-1-27 ARTICULOS DE FERRETERIA SAFI 20080184, 20080185
Proveniente de Licitación 3046-92-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna -1
Impuesto 27833,1
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC DISTRIB MATERIALES INDUSTRIALES Y MARITIMOS PROINMAR LTDA
R.U.T. 79.845.300-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos15UnidadLubricantes anticorrosivosWD-40 $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250
31161620
Pernos de cabeza hexagonal8UnidadPernos de cabeza hexagonalPERNOS CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 5" $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
31161722
Tuercas de unión8UnidadTuercas de uniónTUERCDA DE 3/8" $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120 $ 120
31161728
Tuercas de unión20UnidadTuercas de uniónGOLILLA DE 3/8" $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
31162207
Remaches de compresión2CajaRemaches de compresiónREMACHES TIPO POP 3.2 X 8 MM $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31162207
Remaches de compresión1CajaRemaches de compresiónREMACHES TIPO POP 4 X 10 MM $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31162207
Remaches de compresión1CajaRemaches de compresiónREMACHES TIPO POP 4.8 X 12 MM $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211910
Mitones60ParMitonesGUANTES DE CABRITILLA CON FORRO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.400
44103003
Limpiadores de fusibles10UnidadLimpiadores de fusiblesLIMPIA CONTACTO ( PLUS VERSA CHEM CC-8 CIRC. ELECTRICO) $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 146.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.833
TOTAL OC $ 174.323


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.