Orden de Compra. Nº
3046-236-OC08
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IC-GM-10-19-1-27 ARTICULOS DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3046-236-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-04-2008
Nombre de la Orden de Compra
IC-GM-10-19-1-27 ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
IC-GM-10-19-1-27 ARTICULOS DE FERRETERIA SAFI 20080184, 20080185
Proveniente de Licitación
3046-92-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIIª Brigada Aérea
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Facturación
Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna
-1
Impuesto
27833,1
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SOC DISTRIB MATERIALES INDUSTRIALES Y MARITIMOS PROINMAR LTDA
R.U.T.
79.845.300-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
15
Unidad
Lubricantes anticorrosivos
WD-40
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.250
$ 23.250
31161620
Pernos de cabeza hexagonal
8
Unidad
Pernos de cabeza hexagonal
PERNOS CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 5"
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160
$ 160
31161722
Tuercas de unión
8
Unidad
Tuercas de unión
TUERCDA DE 3/8"
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120
$ 120
31161728
Tuercas de unión
20
Unidad
Tuercas de unión
GOLILLA DE 3/8"
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160
$ 160
31162207
Remaches de compresión
2
Caja
Remaches de compresión
REMACHES TIPO POP 3.2 X 8 MM
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
31162207
Remaches de compresión
1
Caja
Remaches de compresión
REMACHES TIPO POP 4 X 10 MM
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31162207
Remaches de compresión
1
Caja
Remaches de compresión
REMACHES TIPO POP 4.8 X 12 MM
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
31211910
Mitones
60
Par
Mitones
GUANTES DE CABRITILLA CON FORRO
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.400
$ 95.400
44103003
Limpiadores de fusibles
10
Unidad
Limpiadores de fusibles
LIMPIA CONTACTO ( PLUS VERSA CHEM CC-8 CIRC. ELECTRICO)
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
Total Neto
$ 146.490
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.833
TOTAL OC
$ 174.323
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.