Orden de Compra. Nº3046-264-SE26 "0020340060010000000000021405000000 GS-06 CA ADQ. DE EQUIPAMIENTO MÉDICO – DENTAL ORDEN DE COMPRA DESDE 3046-2-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-264-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 0020340060010000000000021405000000 GS-06 CA ADQ. DE EQUIPAMIENTO MÉDICO – DENTAL ORDEN DE COMPRA DESDE 3046-2-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3046-2-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0020340060010000000000021405000000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación BASE AÉREA EL TEPUAL S/N, PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS
Comuna Puerto Montt
Impuesto 455267,17
Dirección de Envío de la Factura BASE AÉREA EL TEPUAL S/N, PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PTM CHILE
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS
R.U.T. 77.749.210-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PTM CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141601
Equipos de ingreso para el cuidado del enfermo1UnidadCamilla para Atención Medica y transporte de pacientes. Según se indica en Bases Administrativas.0SK74800735P CAMILLA HIDRAULICA DE TRANSPORTE LUXURY SAIKANG SKB041-3 $ 2.396.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.396.143 $ 2.396.143
Total Neto $ 2.396.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 455.267
TOTAL OC $ 2.851.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.