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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3046-264-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
0020340060010000000000021405000000 GS-06 CA ADQ. DE EQUIPAMIENTO MÉDICO – DENTAL ORDEN DE COMPRA DESDE 3046-2-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3046-2-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.020-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea El Tepual, sin número |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.020-7 |
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Dirección de Facturación |
BASE AÉREA EL TEPUAL S/N, PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
455267,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BASE AÉREA EL TEPUAL S/N, PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PTM CHILE |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS
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R.U.T. |
77.749.210-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PTM CHILE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141601
| Equipos de ingreso para el cuidado del enfermo | 1 | Unidad | Camilla para Atención Medica y transporte de pacientes. Según se indica en Bases Administrativas. | 0SK74800735P CAMILLA HIDRAULICA DE TRANSPORTE LUXURY SAIKANG SKB041-3 |
$ 2.396.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.396.143
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$ 2.396.143
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Total Neto
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$ 2.396.143
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 455.267
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$ 2.851.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.