Orden de Compra. Nº3046-378-AG20 "001034300301000022509022152204010000 SOMA-5-CF-MAT.MANTTO.3046-14-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-378-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2020
Nombre de la Orden de Compra 001034300301000022509022152204010000 SOMA-5-CF-MAT.MANTTO.3046-14-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034300301000022509022152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación BASE AÉREA EL TEPUAL S/N, PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS
Comuna Puerto Montt
Impuesto 22292,7
Dirección de Envío de la Factura BASE AÉREA EL TEPUAL S/N, PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADMINISTRACION
Razón Social COMERCIALIZADORA PERCEBE SEAFOOD-FISH SPA
R.U.T. 76.992.590-2
Sucursal ADMINISTRACION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas3UnidadPERFIL METAL ANGULO DOBLADO CINTAC 30x30x3.0MM x 6 MTS  $ 8.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.070 $ 26.070
23171515
Electrodos para soldar1UnidadELECTRODO INDURA 6011 PUNTO AZUL 3/32´´ 5 KILOS  $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
23131703
Discos de cabbing5UnidadDISCO DE CORTE DEWALT METAL 4,5"  $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
31201520
Cinta para marcar los pasillos2UnidadCINTA DEMARCATORIA ADHESIVACINTA DEMARCATORIA ADHESIVA $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
31191506
Discos abrasivos3UnidadDISCO DE DESBASTE INDURA METAL 4 1/2" UNIDADDISCO DE DESBASTE INDURA METAL 4 1/2" UNIDAD $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31211505
Pinturas aceitosas1GalónANTICORROSIVO CERESITA ESTRUCTURAL NEGRO 1 GL  $ 21.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.780 $ 21.780
30102204
Plancha de acero3UnidadPLANCHA METALICA CINTAC LAMINADO EN CALIENTE 2 MM X 1 M X 2 M UNIDAD  $ 8.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.680 $ 25.680
Total Neto $ 117.330
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.293
TOTAL OC $ 139.623


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.