Orden de Compra. Nº
3046-378-AG20
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001034300301000022509022152204010000 SOMA-5-CF-MAT.MANTTO.3046-14-COT20
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Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3046-378-AG20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-06-2020
Nombre de la Orden de Compra
001034300301000022509022152204010000 SOMA-5-CF-MAT.MANTTO.3046-14-COT20
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIIª Brigada Aérea
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034300301000022509022152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Facturación
BASE AÉREA EL TEPUAL S/N, PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
22292,7
Dirección de Envío de la Factura
BASE AÉREA EL TEPUAL S/N, PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADMINISTRACION
Razón Social
COMERCIALIZADORA PERCEBE SEAFOOD-FISH SPA
R.U.T.
76.992.590-2
Sucursal
ADMINISTRACION
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
3
Unidad
PERFIL METAL ANGULO DOBLADO CINTAC 30x30x3.0MM x 6 MTS
$ 8.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.070
$ 26.070
23171515
Electrodos para soldar
1
Unidad
ELECTRODO INDURA 6011 PUNTO AZUL 3/32´´ 5 KILOS
$ 5.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
23131703
Discos de cabbing
5
Unidad
DISCO DE CORTE DEWALT METAL 4,5"
$ 2.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.400
$ 13.400
31201520
Cinta para marcar los pasillos
2
Unidad
CINTA DEMARCATORIA ADHESIVA
CINTA DEMARCATORIA ADHESIVA
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
31191506
Discos abrasivos
3
Unidad
DISCO DE DESBASTE INDURA METAL 4 1/2" UNIDAD
DISCO DE DESBASTE INDURA METAL 4 1/2" UNIDAD
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
31211505
Pinturas aceitosas
1
Galón
ANTICORROSIVO CERESITA ESTRUCTURAL NEGRO 1 GL
$ 21.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.780
$ 21.780
30102204
Plancha de acero
3
Unidad
PLANCHA METALICA CINTAC LAMINADO EN CALIENTE 2 MM X 1 M X 2 M UNIDAD
$ 8.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.680
$ 25.680
Total Neto
$ 117.330
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.293
TOTAL OC
$ 139.623
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.