Orden de Compra. Nº3046-38-SE12 "GBS.CONT. ALM. SUMINISTRO DE BEBIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-38-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-01-2012
Nombre de la Orden de Compra GBS.CONT. ALM. SUMINISTRO DE BEBIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3046-257-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 115541,05884
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Coca Cola Embonor
Razón Social COCA COLA EMBONOR S A
R.U.T. 93.281.000-K
Sucursal Coca Cola Embonor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalSUMINISTRO DE BEBIDAS SEGUN FACTURA Nº 29040646SUMINISTRO DE BEBIDAS SEGUN FACTURA Nº 29040646 $ 254.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.111 $ 254.111
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalSUMINISTRO DE BEBIDAS SEGUN FACTURA Nº 29040647SUMINISTRO DE BEBIDAS SEGUN FACTURA Nº 29040647 $ 27.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.989 $ 27.989
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalSUMINISTRO DE BEBIDAS SEGUN FACTURA Nº 29108549SUMINISTRO DE BEBIDAS SEGUN FACTURA Nº 29108549 $ 228.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.594 $ 228.594
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalSUMINISTRO DE BEBIDAS SEGUN FACTURA Nº 29252420SUMINISTRO DE BEBIDAS SEGUN FACTURA Nº 29252420 $ 97.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.417 $ 97.417
Total Neto $ 608.111
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.541
TOTAL OC $ 723.652


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.