Orden de Compra. Nº3046-435-SE18 "ALM-TEP-1-RB-SUMINISTROS DE FRUTAS, PARA LA BASE AÉREA EL TEPUAL DESDE 3046-30-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-435-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ALM-TEP-1-RB-SUMINISTROS DE FRUTAS, PARA LA BASE AÉREA EL TEPUAL DESDE 3046-30-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3046-30-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2873949,5
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Alexis
Razón Social Alimentos Agromix SPA
R.U.T. 76.671.519-2
Sucursal Victor Alexis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos15126050GlobalSUMINISTRO DE FRUTAS MANZANA ROJA 150 GRS. KG $ 450 MANZANA VERDE 150 GRS. KG $ 450 NARANJAS 150 GRS. KG $ 1.190 PERAS 150 GRS. KG $ 490 PLATANO 200 GRS. KG $ 540 PEPINO DULCE 200 GRS. KG $ 860 DURAZNO KL $ 1.190 DIC-MAR CIRUELAS KL $ 1.190 DIC-MAR CLEMENTINA KL $ 990 MAY-OCT MANZANA FUJI KL $ 550 TODO EL AÑO MANZANA ROJAL KL $ 450 TODO EL AÑO PERA ASIATICA KL $ 1.190 MAR-DIC PERA BEURRE BOSC KL $ 990 MAR-DIC PERA PACKAM´S KL $ 590 MAR-DIC PERA SUMMER BARLET KL $ 490 MAR-DIC KIWI KL $ 832 ABR-DIC PIÑAS UN $ 1.252 TODO EL AÑO UVAS KL $ 1.513 DIC-MAR MEMBRILLO KL $ 1.084 ABR-MAY MANGO KL $ 1.513 TODO EL AÑO FRUTILLA KL $ 1.513 DIC-MAR CEREZA KL $ 1.513 DIC-MAR DAMASCO KL $ 1.168 DIC-MAR MELON UN $ 1.168 DIC-MAR SANDIA UN $ 3.361 DIC-MAR SUMINISTRO DE FRUTAS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126.050 $ 15.126.050
Total Neto $ 15.126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.873.950
TOTAL OC $ 18.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.