Orden de Compra. Nº3046-437-SE16 "G35-9-ES MATERIALES "
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-437-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2016
Nombre de la Orden de Compra G35-9-ES MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 16625
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHO

DESPACHO DE MATERIALES:

FUERZA AÉREA DE CHILE,

IIIª BRIGADA AÉREA. (PTO.MONTT)

BASE AÉREA EL TEPUAL (SECTOR AEROPUERTO).

HORARIO LUNES A JUEVES 08:00 HASTA 16:30

                                        VIERNES 08:00 HASTA 15:30

FONO: 0652580626

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hernán Espinoza Núñez
Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ
R.U.T. 7.682.515-7
Sucursal Hernán Espinoza Núñez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174105
Sistemas de rejilla de techo2UnidadALERO LISO 120X100CM TRANSPARETEALERO TRANSPARENTE POLICARBONATO 1X1.20 SEGÚN COTIZACIÓN Nº 13 $ 43.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
Total Neto $ 87.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.625
TOTAL OC $ 104.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.