Orden de Compra. Nº3046-437-SE18 "ALM-TEP-2-RB-SUMINISTROS DE VERDURAS, PARA LA BASE AEREA EL TEPUAL DESDE 3046-31-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-437-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ALM-TEP-2-RB-SUMINISTROS DE VERDURAS, PARA LA BASE AEREA EL TEPUAL DESDE 3046-31-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3046-31-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2351413,21
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANBA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANBA Y CIA. LIMITADA
R.U.T. 76.065.628-3
Sucursal ANBA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos12375859GlobalSUMINISTRO DE VERDURAS. AJI VERDE KG $ 1.000 AJO KG $ 1.500 ALBAHACA EA $ 480 BROCOLI EA $ 750 CEBOLLA KG $ 280 CEBOLLA MORADA KG $ 750 CEBOLLIN PQTE $ 480 CIBOULETTE EA $ 170 CILANTRO CHICO EA $ 400 DIENTE DE DRAGON KG $ 850 ESPINACAS KG $ 850 HUEVOS EA $ 110 LECHUGA EA $ 450 LECHUGA HIDROPONICA EA $ 650 LIMÓN KG $ 1.500 LIMÓN SUTIL KG $ 2.500 MORRÓN ROJO KG $ 1.200 MORRÓN VERDE KG $ 1.200 PALTA HASS KG $ 3.500 PAPAS KG $ 280 PEPINO ENSALADA KG $ 1.000 PEREJIL CHICO EA $ 400 RÚCULA BANDEJA $ 1.000 TOMATE KG $ 600 ZANAHORIA KG $ 400 ZAPALLO KG $ 280 ZAPALLO ITALIANO EA $ 200 SUMINISTRO DE VERDURAS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.375.859 $ 12.375.859
Total Neto $ 12.375.859
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.351.413
TOTAL OC $ 14.727.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.