Orden de Compra. Nº3046-466-SE23 "001034180401000022543012152204010000-BAM-161-JS-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN BAMA DESDE 3046-33-L123"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-466-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 001034180401000022543012152204010000-BAM-161-JS-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN BAMA DESDE 3046-33-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3046-33-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034180401000022543012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 26961
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL ALEJANDRO
Razón Social CONSTRUCTORA SAEL SPA
R.U.T. 77.065.003-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAUL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121604
Madera de coníferas40UnidadPalo de pino impregnado 2x2OFERTA FORMAL ADJUNTA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada2UnidadTramo de canaleta de 3mts X 1 mts color caféOFERTA FORMAL ADJUNTA $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada2UnidadTira de PVC sanitario de 75 mm x 6 mtsOFERTA FORMAL ADJUNTA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
86131502
Pintura1UnidadGalón de pintura esmalte sintético café moroOFERTA FORMAL ADJUNTA $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31191504
Telas abrasivas2UnidadPliego de lija para madera N° 80OFERTA FORMAL ADJUNTA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
40141702
Grifos1UnidadMonomando para lavamanos cromadoOFERTA FORMAL ADJUNTA $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
Total Neto $ 141.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.961
TOTAL OC $ 168.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.