Orden de Compra. Nº3046-504-SE25 "00203400600100021405000000 DL-37-JSA-SVC MEJORAMIENTO MTTO REGULARIZACION POLICLINICO FACH DESDE 3046-23-LP25 - ORDEN DE COMPRA DESDE 3046-23-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-504-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 00203400600100021405000000 DL-37-JSA-SVC MEJORAMIENTO MTTO REGULARIZACION POLICLINICO FACH DESDE 3046-23-LP25 - ORDEN DE COMPRA DESDE 3046-23-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3046-23-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 22588727,98
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Volcano Spa
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES VOLCANO SPA
R.U.T. 77.715.833-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Volcano Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1GlobalServicio de mejoramiento, mantenimiento y accesibilidad policlínico de la Fuerza Aérea de Chile, Puerto Montt de acuerdo a Bases.PERSONAL CALIFICADO Y CAPACITADO $ 118.888.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.888.042 $ 118.888.042
Total Neto $ 118.888.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.588.728
TOTAL OC $ 141.476.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.