Orden de Compra. Nº3046-528-SE13 "GM-30-CB-MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3046-110-L113"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-528-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2013
Nombre de la Orden de Compra GM-30-CB-MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3046-110-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3046-110-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 6323,2
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUERTO MONTT (41)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUERTO MONTT (41)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121809
Papel de enmascaramiento80UnidadMASKING TAPE DE 1"MASKING TAPE DE 1" $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.280
Total Neto $ 33.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.323
TOTAL OC $ 39.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.