Orden de Compra. Nº3046-531-AG22 "002034001002001044140032152204007000 GBA-48-MM-ASEO FOMENTO SSOO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-379-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-531-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2022
Nombre de la Orden de Compra 002034001002001044140032152204007000 GBA-48-MM-ASEO FOMENTO SSOO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-379-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002034001002001044140032152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 145798,02
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza40UnidadESPONJA OLLA DORADA MANLAC GRANDE ESPONJA OLLA DORADA MANLAC GRANDE $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
47121802
Removedores10UnidadLIMPIADOR PISO 900 CC TREMEX BAMBU LIMPIADOR PISO 900 CC TREMEX BAMBU $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.970 $ 6.970
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO 1 LT. TREMEX 5 % CONCENTRADO CLORO 1 LT. TREMEX 5 % CONCENTRADO $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.380 $ 25.380
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción2UnidadJABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICERJABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER $ 5.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.260 $ 10.260
44121801
Cinta correctora15UnidadFILM PLAST/ALIMENTO 28 CM X 300 MT SECOFILM PLAST/ALIMENTO 28 CM X 300 MT SECO $ 7.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.230 $ 109.230
47131502
Paños de limpieza22UnidadTRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEXTRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEX $ 2.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.172 $ 51.172
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLAVALOZA LIQ. 1.5 LT. TREMEX LIMON VERLAVALOZA LIQ. 1.5 LT. TREMEX LIMON VER $ 2.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.160 $ 45.160
47121802
Removedores30UnidadCERA CREMA 360 CC BRILLINA AMARILLACERA CREMA 360 CC BRILLINA AMARILLA $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
47121802
Removedores12UnidadLIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUSLIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.020 $ 16.020
47121802
Removedores12UnidadCERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO ICERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO I $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.068 $ 19.068
14111704
Papel higiénico24PackPAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S ELITEPAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S ELITE $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.440 $ 31.440
47131502
Paños de limpieza34PackPAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 VIRUTEX PAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 VIRUTEX $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.802 $ 52.802
14111703
Toallas de papel4PackTOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONTOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400
47121701
Bolsas de basura60PackBOLSA ASEO 120 X 130 100 MC X 5 UNID. SBOLSA ASEO 120 X 130 100 MC X 5 UNID. S $ 2.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.260 $ 148.260
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSA ASEO 80 X 110 B M 10 UND. 30 MCBOLSA ASEO 80 X 110 B M 10 UND. 30 MC $ 984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.040 $ 59.040
14111705
Servilletas de papel96PaqueteSERVILLETA COCTEL TECNOROLL BLANCA X 20SERVILLETA COCTEL TECNOROLL BLANCA X 20 $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.792 $ 69.792
46181504
Guantes protectores24ParGUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX GUANTE MULTIUSO M VIRUTEX PRO 24 UNGUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELP $ 1.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.064 $ 26.064
Total Neto $ 767.358
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.798
TOTAL OC $ 913.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.