Orden de Compra. Nº
3046-531-AG22
"
002034001002001044140032152204007000 GBA-48-MM-ASEO FOMENTO SSOO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-379-COT22
"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3046-531-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
002034001002001044140032152204007000 GBA-48-MM-ASEO FOMENTO SSOO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-379-COT22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIIª Brigada Aérea
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002034001002001044140032152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Facturación
Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
145798,02
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121812
Raspadores de limpieza
40
Unidad
ESPONJA OLLA DORADA MANLAC GRANDE
ESPONJA OLLA DORADA MANLAC GRANDE
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.600
$ 23.600
47121802
Removedores
10
Unidad
LIMPIADOR PISO 900 CC TREMEX BAMBU
LIMPIADOR PISO 900 CC TREMEX BAMBU
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.970
$ 6.970
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
CLORO 1 LT. TREMEX 5 % CONCENTRADO
CLORO 1 LT. TREMEX 5 % CONCENTRADO
$ 846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.380
$ 25.380
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
2
Unidad
JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER
JABON LIQ. 5 LT. TREMEX FLORAL C/GLICER
$ 5.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.260
$ 10.260
44121801
Cinta correctora
15
Unidad
FILM PLAST/ALIMENTO 28 CM X 300 MT SECO
FILM PLAST/ALIMENTO 28 CM X 300 MT SECO
$ 7.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.230
$ 109.230
47131502
Paños de limpieza
22
Unidad
TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEX
TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X50 VIRUTEX
$ 2.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.172
$ 51.172
47131810
Productos para lavar platos
20
Unidad
LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. TREMEX LIMON VER
LAVALOZA LIQ. 1.5 LT. TREMEX LIMON VER
$ 2.258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.160
$ 45.160
47121802
Removedores
30
Unidad
CERA CREMA 360 CC BRILLINA AMARILLA
CERA CREMA 360 CC BRILLINA AMARILLA
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.700
$ 38.700
47121802
Removedores
12
Unidad
LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS
LIMPIADOR CREMA 750 GR TREMEX CITRUS
$ 1.335,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.020
$ 16.020
47121802
Removedores
12
Unidad
CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO I
CERA LIQ. 900 ML TREMEX AUTO BRILLO I
$ 1.589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.068
$ 19.068
14111704
Papel higiénico
24
Pack
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S ELITE
PAPEL HIG. 4 ROLLOS 50 MT. H/S ELITE
$ 1.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.440
$ 31.440
47131502
Paños de limpieza
34
Pack
PAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 VIRUTEX
PAÑO ABSORB/CELULOSA X 3 VIRUTEX
$ 1.553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.802
$ 52.802
14111703
Toallas de papel
4
Pack
TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON
TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECON
$ 8.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.400
$ 34.400
47121701
Bolsas de basura
60
Pack
BOLSA ASEO 120 X 130 100 MC X 5 UNID. S
BOLSA ASEO 120 X 130 100 MC X 5 UNID. S
$ 2.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.260
$ 148.260
47121701
Bolsas de basura
60
Paquete
BOLSA ASEO 80 X 110 B M 10 UND. 30 MC
BOLSA ASEO 80 X 110 B M 10 UND. 30 MC
$ 984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.040
$ 59.040
14111705
Servilletas de papel
96
Paquete
SERVILLETA COCTEL TECNOROLL BLANCA X 20
SERVILLETA COCTEL TECNOROLL BLANCA X 20
$ 727,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.792
$ 69.792
46181504
Guantes protectores
24
Par
GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX GUANTE MULTIUSO M VIRUTEX PRO 24 UN
GUANTES DOMEST/LATEX T-M AMARILLO AFELP
$ 1.086,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.064
$ 26.064
Total Neto
$ 767.358
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 145.798
TOTAL OC
$ 913.156
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.