Orden de Compra. Nº
3046-532-SE13
"
GM-31-CB-MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3046-111-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3046-532-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-06-2013
Nombre de la Orden de Compra
GM-31-CB-MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3046-111-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3046-111-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IIIª Brigada Aérea
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IIIª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.020-7
Dirección de Facturación
Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
55318,5
Dirección de Envío de la Factura
Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hernán Espinoza Núñez
Razón Social
HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ
R.U.T.
7.682.515-7
Sucursal
Hernán Espinoza Núñez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
6
Rollo
SOLDADURA ESTAÑO 6040 1MM
SOLDADURA ESTAÑO 6040 1MM
$ 7.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.300
$ 45.300
27112814
Brocas de destornillador
30
Unidad
PUNTILLAS PHILLIPS CRUZ P2
PUNTILLAS PHILLIPS CRUZ P2
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.700
$ 20.700
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
1000
Unidad
AMARRAS PLASTICAS 100mm x 2.5MM
AMARRAS PLASTICAS 100mm x 2.5MM
$ 5,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
1000
Unidad
AMARRAS PLASTICAS 200mm x 3.6MM
AMARRAS PLASTICAS 200mm x 3.6MM
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
1000
Unidad
AMARRAS PLASTICAS 400mm x 4.8MM
AMARRAS PLASTICAS 400mm x 4.8MM
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
31201606
Calafateos
24
Unidad
SILICONA TRANSPARENTE
SILICONA TRANSPARENTE
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.320
$ 40.320
31201606
Calafateos
12
Unidad
SILICONA GRIS
SILICONA GRIS
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.680
$ 28.680
31211904
Brochas
30
Unidad
BROCHA DE 3"
BROCHA DE 3"
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
47131502
Paños de limpieza
30
kilogramo
PAÑOS DE ASEO (RETAZOS DE TELA) BOLSAS DE 1 KG
PAÑOS DE ASEO (RETAZOS DE TELA) BOLSAS DE 1 KG
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
9
kilogramo
JABON DE MANOS PARA APLICACION EN SECO X33
JABON DE MANOS PARA APLICACION EN SECO X33
$ 4.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.650
$ 43.650
Total Neto
$ 291.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.318
TOTAL OC
$ 346.468
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.