Orden de Compra. Nº3046-532-SE13 "GM-31-CB-MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3046-111-L113"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-532-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2013
Nombre de la Orden de Compra GM-31-CB-MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3046-111-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3046-111-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 55318,5
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hernán Espinoza Núñez
Razón Social HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ
R.U.T. 7.682.515-7
Sucursal Hernán Espinoza Núñez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura6RolloSOLDADURA ESTAÑO 6040 1MMSOLDADURA ESTAÑO 6040 1MM $ 7.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.300
27112814
Brocas de destornillador30UnidadPUNTILLAS PHILLIPS CRUZ P2PUNTILLAS PHILLIPS CRUZ P2 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1000UnidadAMARRAS PLASTICAS 100mm x 2.5MMAMARRAS PLASTICAS 100mm x 2.5MM $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1000UnidadAMARRAS PLASTICAS 200mm x 3.6MMAMARRAS PLASTICAS 200mm x 3.6MM $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1000UnidadAMARRAS PLASTICAS 400mm x 4.8MMAMARRAS PLASTICAS 400mm x 4.8MM $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31201606
Calafateos24UnidadSILICONA TRANSPARENTESILICONA TRANSPARENTE $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
31201606
Calafateos12UnidadSILICONA GRISSILICONA GRIS $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.680 $ 28.680
31211904
Brochas30UnidadBROCHA DE 3"BROCHA DE 3" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131502
Paños de limpieza30kilogramoPAÑOS DE ASEO (RETAZOS DE TELA) BOLSAS DE 1 KGPAÑOS DE ASEO (RETAZOS DE TELA) BOLSAS DE 1 KG $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción9kilogramoJABON DE MANOS PARA APLICACION EN SECO X33JABON DE MANOS PARA APLICACION EN SECO X33 $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.650 $ 43.650
Total Neto $ 291.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.318
TOTAL OC $ 346.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.