Orden de Compra. Nº3046-552-OC08 "IC-G5-26 MANTENIMIENTO PROYECTOR EPSON"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-552-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2008
Nombre de la Orden de Compra IC-G5-26 MANTENIMIENTO PROYECTOR EPSON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas IC-G5-26 SAFI-412
Proveniente de Licitación 3046-252-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna -1
Impuesto 52369,7
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MATEO EXEQUIEL FUENTES MILLARES COMPONENTES EIRL
R.U.T. 76.765.270-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia1GlobalProyectores multimediaMANTENIMIENTO PROYECTOR EPSON POWERLITE 5350 (SE ADJUNTA DIAGNOSTICO) $ 275.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.630 $ 275.630
Total Neto $ 275.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.370
TOTAL OC $ 328.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.