Orden de Compra. Nº3046-587-SE24 "001034800801000022402752152204011000 G55-32 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS , ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRE DE APOYO ORDEN DE COMPRA DESDE 3046-55-L124"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-587-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2024
Nombre de la Orden de Compra 001034800801000022402752152204011000 G55-32 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS , ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRE DE APOYO ORDEN DE COMPRA DESDE 3046-55-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3046-55-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034800801000022402752152204011000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 307119,8
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REPUESTOS MAX
Razón Social DONATILA VALENTINA SOTO GOWER
R.U.T. 9.234.440-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REPUESTOS MAX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161513
Filtros de combustible2UnidadFILTRO COMBUSTIBLE CAMION FORD PF46174 KITFILTRO COMBUSTIBLE CAMION FORD PF46174 KIT $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
25172901
Iluminación exterior para automóviles4UnidadFoco trasero 4 pulg. blanco led 12 volts Foco trasero 4 pulg. blanco led 12 volts $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
25172901
Iluminación exterior para automóviles20UnidadSOQUETE FLOSSER 2 CONTACTOSSOQUETE FLOSSER 2 CONTACTOS $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.220 $ 67.220
40161515
Filtros hidráulicos2UnidadFILTRO H 9043-VFILTRO H 9043-V $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
40161513
Filtros de combustible2UnidadFILTRO BF 7629FILTRO BF 7629 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
26111703
Baterías para vehículos4UnidadBATERIA DE 90 BESTEBATERIA DE 90 BESTE $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
26111703
Baterías para vehículos4UnidadBATERIA TROJAN BATERIA TROJAN $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
40161504
Filtros de aceite2UnidadFILTRO 6780 STPFILTRO 6780 STP $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
25172903
Iluminación exterior para automotores10UnidadFAROL Redondo Posición Empotrado DE 2 AMBARFAROL Redondo Posición Empotrado DE 2 AMBAR $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
39121425
Separador de tablero de bornes6ParKIT TERMINAL O JUEGO TERMINALKIT TERMINAL O JUEGO TERMINAL $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 1.616.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.120
TOTAL OC $ 1.923.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.