|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3046-626-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-07-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
G5-16-JC-MATERIALES DE PROTECCION PERSONAL DESDE 3046-129-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3046-129-L114 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IIIª Brigada Aérea |
|
Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.020-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea El Tepual, sin número |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.020-7 |
|
Dirección de Facturación |
Base Aérea El Tepual, sin número |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
6931,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea El Tepual, sin número |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hernán Espinoza Núñez |
|
Razón Social |
HERNAN DEL TRANSITO ESPINOZA NUNEZ
|
|
R.U.T. |
7.682.515-7 |
|
Sucursal |
Hernán Espinoza Núñez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46181901
| Protectores de oídos | 2 | Pack | TAPONES DE OÍDOS MODELO 1100 PACK DE 200 PARES 3M O EQUIVALENTE. | Tapones de oido mod. 1100 x200unid. 3m |
$ 18.240,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 36.480
|
$ 36.480
|
|
|
Total Neto
|
$ 36.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.931
|
|
$ 43.411
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.