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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3046-649-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-06-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GBA-88-89-90-91-92-93-JC-REPUESTOS Y NEUMATICOS DE VEHICULOS DESDE 3046-131-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3046-131-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.020-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea El Tepual, sin número |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.020-7 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea El Tepual, sin número |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
34395,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea El Tepual, sin número |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soc. Com. San Jorge y Cía. Ltda. – Sucursal Puerto |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL SAN JORGE Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.995.520-2 |
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Sucursal |
Soc. Com. San Jorge y Cía. Ltda. – Sucursal Puerto |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 4 | Unidad | NEUMATICOS 185/R14 CON BALANCEO E INSTALACION INCLUIDA, EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT. | NEUMATICOS 185/R14 CON BALANCEO E INSTALACION INCLUIDA, EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT. |
$ 45.257,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 181.028
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$ 181.028
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Total Neto
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$ 181.028
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.395
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$ 215.423
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.