|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3046-656-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-08-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BAM-97-LAVALOZA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IIIª Brigada Aérea |
|
Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.020-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea El Tepual, sin número |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
|
|
R.U.T. |
61.103.020-7 |
|
Dirección de Facturación |
Base Aérea El Tepual, sin número |
|
Comuna |
Puerto Montt
|
|
Impuesto |
25650 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea El Tepual, sin número |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| RETIRO EN BODEGA | LOS PRODUCTOS SERAN RETIRADOS DESDE LA BODEGA DEL PROVEEDOR
|
|
|
Proveedor |
Comercial Solservice Ltda |
|
Razón Social |
COMERCIAL SOLSERVICE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.181.265-3 |
|
Sucursal |
Comercial Solservice Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131810
| Productos para lavar platos | 3 | Caja | ECOCONPAK A 30 (CÓDIGO 1224) SEGÚN COTIZACIÓN #00010309 | ECOCONPAK A 30 (CÓDIGO 1224) SEGÚN COTIZACIÓN #00010309 |
$ 45.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 135.000
|
$ 135.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 135.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.650
|
|
$ 160.650
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.