Orden de Compra. Nº3046-84-AG26 "002034001001001044136012152201001001 ALM-09-JT-BEBIDAS Y JUGOS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-73-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-84-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 002034001001001044136012152201001001 ALM-09-JT-BEBIDAS Y JUGOS, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3046-73-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002034001001001044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 92340
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Said Mauricio Tarzijan Julian
Razón Social SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
R.U.T. 8.109.519-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Said Mauricio Tarzijan Julian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas120BotellaSPRITE NORMAL, BOTELLA 1.5 LTS DESECHABLE.SPRITE NORMAL, BOTELLA 1.5 LTS DESECHABLE. $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.400 $ 176.400
50202304
Jugos y néctar envasados240BotellaNÉCTAR DEL VALLE O SIMILAR, SABOR PIÑA, MANZANA, DURAZNO, BOTELLA 1.5 LTS. ( 80 UNIDADES DE C/U,).NÉCTAR DEL VALLE O SIMILAR, SABOR PIÑA, MANZANA, DURAZNO, BOTELLA 1.5 LTS. ( 80 UNIDADES DE C/U). $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.600 $ 309.600
Total Neto $ 486.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.340
TOTAL OC $ 578.340


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.109.519-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.