Orden de Compra. Nº3046-884-AG20 "001034800871000011082012152204007000 ADQ. MATERIALES DE ASEO( COVID-19)"
Recuerde que el responsable del pago es IIIª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3046-884-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 001034800871000011082012152204007000 ADQ. MATERIALES DE ASEO( COVID-19)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IIIª Brigada Aérea
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea El Tepual, sin número
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001034800871000011082012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IIIª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.020-7
Dirección de Facturación Base Aérea El Tepual, sin número
Comuna Puerto Montt
Impuesto 192865,77
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea El Tepual, sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel200UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE DOBLE HOJA 18 PQTE 200 UNTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL ELITE DOBLE HOJA 18 PQTE 200 UN $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.600 $ 231.600
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadDESINFECTANTE DE BAÑO FORWAD BIDON 5 LTDESINFECTANTE DE BAÑO FORWAD BIDON 5 LT $ 5.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.730 $ 54.730
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadJABON TRICLOSAN ENVASE DE 5 KGJABON TRICLOSAN ENVASE DE 5 KG $ 7.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.365 $ 109.365
12161902
Detergentes surfactantes90UnidadCLORO LIQUIDO ENVASE 1 LTCLORO LIQUIDO ENVASE 1 LT $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.960 $ 84.960
14111703
Toallas de papel12UnidadPAÑUELO DESECHABLE TECNOROLL 300 MT 2 UNPAÑUELO DESECHABLE TECNOROLL 300 MT 2 UN $ 8.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.148 $ 101.148
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadAMONIO CUATERNARIO ECOQUAT 10% ENVASE 20 KGAMONIO CUATERNARIO ECOQUAT 10% ENVASE 20 KG $ 10.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.280 $ 208.280
12191601
Solventes de alcohol10UnidadALCOHOL GEL ENVASE 5 LTALCOHOL GEL ENVASE 5 LT $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 1.015.083
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.866
TOTAL OC $ 1.207.949


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.