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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3046-923-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO-GBA-JC-SVC CONTROL DE PLAGAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3046-86-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IIIª Brigada Aérea |
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Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.020-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Base Aérea El Tepual, sin número |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IIIª Brigada Aérea
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R.U.T. |
61.103.020-7 |
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Dirección de Facturación |
Base Aérea El Tepual, sin número |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
13300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Base Aérea El Tepual, sin número |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
servicio plagas austral |
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Razón Social |
NATAN ELIAS ARELLANO FLORES
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R.U.T. |
11.592.404-4 |
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Sucursal |
servicio plagas austral |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70141605
| Servicios integrados de gestión de plagas | 1 | Global | CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIONES, DESINFECCIONES, FUMIGACIONES, SANITIZADO, EN CASINO CHINQUIHUE. SEGUN FACTURA Nº 2617 | CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIONES, DESINFECCIONES, FUMIGACIONES, SANITIZADO, EN CASINO CHINQUIHUE. SEGUN FACTURA Nº 2617 |
$ 70.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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Total Neto
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$ 70.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.300
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$ 83.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.