Orden de Compra. Nº3047-120-SE17 "SERVICIO ASEO CAMAROTES OFICIALES ENERO "
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-120-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO CAMAROTES OFICIALES ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3047-115-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 547200
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZAPPHIRUS
Razón Social XIMENA ALEJANDRA ENCINA ACEVEDO
R.U.T. 10.703.425-0
Sucursal ZAPPHIRUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios72UnidadSERVICIO ASEO CAMAROTES OFICIALES ENERO 2017SERVICIO ASEO CAMAROTES OFICIALES ENERO 2017 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000
Total Neto $ 2.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 547.200
TOTAL OC $ 3.427.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.