Orden de Compra. Nº3047-1215-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-34-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-1215-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-09-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-34-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3047-34-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 5669220
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&V LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES XL
R.U.T. 76.754.633-5
Sucursal C&V LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101604
Asesorías en gestión de proyectos24UnidadSERVICIO DE ASEO CENTRO DE IDIOMASVALOR NETO MENSUAL PARA SERVICIO DE ASEO CENTRO DE IDIOMAS $ 1.243.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.838.000 $ 29.838.000
Total Neto $ 29.838.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.669.220
TOTAL OC $ 35.507.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.