Orden de Compra. Nº3047-122-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3047-56-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Academia politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-122-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3047-56-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas GASES 34 FASILOG
Proveniente de Licitación 3047-56-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna -1
Impuesto 52668
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS ENRIQUE CABRERA BRITO
R.U.T. 5.558.488-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141904
FREON R-123UnidadFREON R-12BOMBONA FREON 12 $ 40.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400
12141904
FREON R-134-A3UnidadFREON R-134-ABOMBONA FREON 134 A $ 51.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800
Total Neto $ 277.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.668
TOTAL OC $ 329.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.