Orden de Compra. Nº3047-1236-SE13 "COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS SENCE APOLINAV"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-1236-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS SENCE APOLINAV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3047-135-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 31445,19
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANTIN & SERVICE
Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
R.U.T. 76.229.070-7
Sucursal MANTIN & SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas45UnidadSOLDADURA DE BRONCE VARILLA 127 3/32 PULGADAS EQUIVALENTE INDURA  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
23171522
Fundentes para soldar15UnidadPIEDRAS PARA CHISPERO DE SOLDADURA  $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425 $ 1.425
26101724
Tapón encendedor16UnidadCHISPEROS  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440
27111908
Piedras o herramientas o equipos de afilar20UnidadDISCO DE DESBASTE DE 4 1/2 PULGADAS  $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte5UnidadESMALTE SINTÉTICO BLANCO 400 CC. EQUIVALENTE CERESITA CERELUX  $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050 $ 9.050
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte5UnidadESMALTE SINTÉTICO NEGRO 400 CC. EQUIVALENTE CERESITA CERELUX  $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050 $ 9.050
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadPINTURA ANTIÓXIDO EN SPRAY COLOR NEGROPINTURA ANTIÓXIDO EN SPRAY COLOR NEGRO $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050 $ 9.050
40142409
Uniones de boquilla para soldar5UnidadBOQUILLAS PARA SOLDAR HARRIS Nº 3  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
40142409
Uniones de boquilla para soldar15UnidadLIMPIABOQUILLAS  $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
46181703
Máscara de soldador16UnidadGORRO SOLDADOR HHCD 0111 DE MEZCLILLA CON SOLAPA  $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.440 $ 23.440
46181802
Lentes de protección16UnidadLENTES PARA SOLDADURA OXIGAS  $ 1.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.296 $ 23.296
Total Neto $ 165.501
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.445
TOTAL OC $ 196.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.