Orden de Compra. Nº
3047-1236-SE13
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COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS SENCE APOLINAV
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Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3047-1236-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS SENCE APOLINAV
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3047-135-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social
Academia Politécnica Naval
R.U.T.
61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra
Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Academia Politécnica Naval
R.U.T.
61.930.100-5
Dirección de Facturación
Av. Jorge Montt S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
31445,19
Dirección de Envío de la Factura
Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANTIN & SERVICE
Razón Social
SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
R.U.T.
76.229.070-7
Sucursal
MANTIN & SERVICE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171502
Varillas de soldadura o soldadura a gas
45
Unidad
SOLDADURA DE BRONCE VARILLA 127 3/32 PULGADAS EQUIVALENTE INDURA
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
23171522
Fundentes para soldar
15
Unidad
PIEDRAS PARA CHISPERO DE SOLDADURA
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.425
$ 1.425
26101724
Tapón encendedor
16
Unidad
CHISPEROS
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.440
$ 11.440
27111908
Piedras o herramientas o equipos de afilar
20
Unidad
DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2 PULGADAS
$ 685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.700
$ 13.700
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte
5
Unidad
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 400 CC. EQUIVALENTE CERESITA CERELUX
$ 1.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.050
$ 9.050
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte
5
Unidad
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO 400 CC. EQUIVALENTE CERESITA CERELUX
$ 1.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.050
$ 9.050
31211505
Pinturas aceitosas
5
Unidad
PINTURA ANTIÓXIDO EN SPRAY COLOR NEGRO
PINTURA ANTIÓXIDO EN SPRAY COLOR NEGRO
$ 1.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.050
$ 9.050
40142409
Uniones de boquilla para soldar
5
Unidad
BOQUILLAS PARA SOLDAR HARRIS Nº 3
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
40142409
Uniones de boquilla para soldar
15
Unidad
LIMPIABOQUILLAS
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.450
$ 12.450
46181703
Máscara de soldador
16
Unidad
GORRO SOLDADOR HHCD 0111 DE MEZCLILLA CON SOLAPA
$ 1.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.440
$ 23.440
46181802
Lentes de protección
16
Unidad
LENTES PARA SOLDADURA OXIGAS
$ 1.456,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.296
$ 23.296
Total Neto
$ 165.501
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.445
TOTAL OC
$ 196.946
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.