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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3047-1237-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-07-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS SENCE APOLINAV |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3047-135-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ACADEMIA POLITECNICA NAVAL |
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Razón Social |
Academia Politécnica Naval
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R.U.T. |
61.930.100-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jorge Montt s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Academia Politécnica Naval
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R.U.T. |
61.930.100-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Jorge Montt S/N |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
21660 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jorge Montt S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-07-2013 |
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Proveedor |
JAIME ALTAMIRANO |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA JAIME ALTAMIRANO Y COMPANIA LIMIT
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R.U.T. |
76.328.350-K |
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Sucursal |
JAIME ALTAMIRANO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102204
| Plancha de acero | 1 | Unidad | PLANCHA DE ACERO DE 3 MTS. X 1 MT. X 10 MM. DE ESPESOR | PLANCHA DE ACERO DE 3 MTS. X 1 MT. X 10 MM. DE ESPESOR |
$ 114.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.000
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$ 114.000
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Total Neto
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$ 114.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.660
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$ 135.660
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.