Orden de Compra. Nº3047-1307-SE18 "MATERIALES DE ENSEÑANZA"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-1307-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 82745,95
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 11120032
Razón Social SOC DISTRIB MATERIALES INDUSTRIALES Y MARITIMOS PR
R.U.T. 79.845.300-9
Sucursal 11120032
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121803
Lino1UnidadMATERIAL CURSO CAÑERÍAS Y CALDERAS. INT 718.SEGÚN COTIZACIÓN Nº FT 2521 ADJUNTA. $ 113.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.986 $ 113.986
11121803
Lino1UnidadMATERIAL CURSO MC. CI. INT 719.SEGÚN COTIZACIÓN Nº FT 2521 ADJUNTA. $ 123.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.200 $ 123.200
11121803
Lino1UnidadMATERIAL CURSO SOLDADOR. INT 720SEGÚN COTIZACIÓN Nº FT 2521 ADJUNTA. $ 112.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.419 $ 112.419
11121803
Lino1UnidadMATERIAL CURSO MC. CI. INT 721.SEGÚN COTIZACIÓN Nº FT 2521 ADJUNTA. $ 85.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.900 $ 85.900
Total Neto $ 435.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.746
TOTAL OC $ 518.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.