Orden de Compra. Nº3047-1353-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-131-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-1353-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-131-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3047-131-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 2622
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor helpComp
Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES RAUL ARNOLDO LAGOS BUSTO
R.U.T. 76.024.606-9
Sucursal helpComp
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes2Unidadzapatilla eléctricas de 9 módulos con switch de encendido/apagado de 3 mts de largo  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
Total Neto $ 13.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.622
TOTAL OC $ 16.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.