Orden de Compra. Nº3047-1714-R107 "OFICINA CURSO ESCUADRA"
Recuerde que el responsable del pago es Academia politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-1714-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OFICINA CURSO ESCUADRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Despachar los productos a la Academia Politécnica Naval contacto Sargento Juan Bustamante Muena fono 032-2848983
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna -1
Impuesto 6064,03373
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GUILLERMO AHUMADA S.A.
R.U.T. 86.847.300-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121602
Aspiradoras1UnidadAspiradorasASPIRADORA SOMEL 1800 W. $ 31.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.916 $ 31.916
Total Neto $ 31.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.064
TOTAL OC $ 37.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.