Orden de Compra. Nº3047-1765-SE13 "REPARACIÓN URGENTE SISTEMA ALCANTARILLADO BAÑOS ESINAV"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-1765-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2013
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN URGENTE SISTEMA ALCANTARILLADO BAÑOS ESINAV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 236307,94
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRA
Razón Social FERRA CONSTRUCCIONES S.A.
R.U.T. 76.055.105-8
Sucursal FERRA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadREPARACIONES SISTEMA ALCANTARILLADO BAÑO OFICIALESREPARACIONES SISTEMA ALCANTARILLADO BAÑO OFICIALES $ 1.243.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.726 $ 1.243.726
Total Neto $ 1.243.726
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 236.308
TOTAL OC $ 1.480.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.