|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3047-1974-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
GAS A GRANEL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3047-88-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ACADEMIA POLITECNICA NAVAL |
|
Razón Social |
Academia Politécnica Naval
|
|
R.U.T. |
61.930.100-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Jorge Montt s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Academia Politécnica Naval
|
|
R.U.T. |
61.930.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Jorge Montt S/N |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
150574,05 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jorge Montt S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
|
|
R.U.T. |
96.928.510-k |
|
Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111510
| Gas de petróleo licuefactado | 3300 | Unidad no definida | GAS LICUADO A GRANEL PARA APOLINAV SEGÚN SGTE. DETALLE:
-1.000 LT. ESTANQUE CODIGO 155676
-1.000 LT. ESTANQUE CODIGO 156612
-1.000 LT. ESTANQUE CODIGO 171131
-300 LT. ESTANQUE CODIGO 144442 | GAS LICUADO A GRANEL PARA APOLINAV SEGÚN SGTE. DETALLE:
-1.000 LT. ESTANQUE CODIGO 155676
-1.000 LT. ESTANQUE CODIGO 156612
-1.000 LT. ESTANQUE CODIGO 171131
-300 LT. ESTANQUE CODIGO 144442 |
$ 240,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 792.000
|
$ 792.495
|
|
|
Total Neto
|
$ 792.495
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 150.574
|
|
$ 943.069
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.