Orden de Compra. Nº3047-1990-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-1990-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1136153
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131605
2239-7-LP12
Cepillos de limpieza750 (1570494 )ESCOBILLA DE LIMPIEZA LATINA DE UNAS 2 UNIDADES 1572394(1570494) ESCOBILLA DE LIMPIEZA LATINA DE UNAS 2 UNIDADES; Código: 17140; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.250 $ 206.250
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general750 (991821 )LIMPIA METALES BRASSO UNIDAD 200 CC 1009200(991821) LIMPIA METALES BRASSO UNIDAD 200 CC; Código: 99662; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.835.000 $ 2.835.000
53131608
2239-7-LP12
Jabones2250 (809371 )JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML 813591(809371) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO GEL PLUS ALOE VERA 750 ML; Código: 92028AA; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.938.500 $ 2.938.500
Total Neto $ 5.979.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.136.153
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 7.115.903


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.