Orden de Compra. Nº3047-2103-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-241-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-2103-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-241-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3047-241-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 679250
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DanyMar
Razón Social DANIEL ROLANDO ORTIZ DEL CANTO
R.U.T. 5.188.443-4
Sucursal DanyMar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadREPARACION DE BUTACAS AUDITORIO GTES CAMPUS HYATTREPARACION DE BUTACA AUDITORIO GTES CAMPUS HYATTS $ 3.575.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.575.000 $ 3.575.000
Total Neto $ 3.575.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 679.250
TOTAL OC $ 4.254.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.