Orden de Compra. Nº3047-221-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3047-94-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Academia politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-221-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3047-94-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS INSTRUCCION 51 FASAP
Proveniente de Licitación 3047-94-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna -1
Impuesto 3078
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ZUNIGA CASTANEDA MARTA REBECA Y OTRO
R.U.T. 51.051.320-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121806
Ampolletas para proyector de transparencias 230V 400W FSX Osram alemana1UnidadAmpolletas para proyector de transparencias 230V 400W FSX Osram alemanaAMPOLLETA PROYECTOR TRANSP. $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
Total Neto $ 16.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.078
TOTAL OC $ 19.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.