Orden de Compra. Nº3047-2273-SE10 "MANTENCION DEPENDENCIAS FASAP"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-2273-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DEPENDENCIAS FASAP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 25706,24
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fov-naif
Razón Social VALDEBENITO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.805.080-1
Sucursal fov-naif
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121401
Marcos de madera preensamblados4UnidadENMARCACION DE CUADROSENMARCACION DE CUADROS $ 33.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.296 $ 135.296
Total Neto $ 135.296
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.706
TOTAL OC $ 161.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.