Orden de Compra. Nº
3047-2499-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-281-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3047-2499-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-281-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3047-281-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social
Academia Politécnica Naval
R.U.T.
61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra
Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Academia Politécnica Naval
R.U.T.
61.930.100-5
Dirección de Facturación
Av. Jorge Montt S/N
Comuna
Viña del Mar
Impuesto
17483,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANTIN & SERVICE
Razón Social
SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
R.U.T.
76.229.070-7
Sucursal
MANTIN & SERVICE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
20121110
Retenedores de cemento
2
Unidad
BALDE COCRETERO PLASTICO DE 14 LITROS
BALDE COCRETERO PLASTICO DE 14 LITROS
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
27111512
Cortadores de perno
2
Unidad
DISCO DE DESBASTE DE 7"
DISCO DE DESBASTE DE 7"
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
31162001
Puntas
3
Unidad
INTERRUPTOR AUTOMATICO 16 AMPERES
INTERRUPTOR AUTOMATICO 16 AMPERES
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
31162001
Puntas
1
Unidad
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A. 30 MA. PORTA ETIQUETA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2X25A. 30 MA. PORTA ETIQUETA
$ 14.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
31162001
Puntas
32
Unidad
PRENSA ESTOPA PG 13.5 MEC
PRENSA ESTOPA PG 13.5 MEC
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
31162001
Puntas
1
Unidad
CARETA SOLDADOR
CARETA SOLDADOR
$ 3.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.790
$ 3.790
31211501
Pinturas al esmalte
9
Unidad
BROCHA MULTIPROPOSITO 2"
BROCHA MULTIPROPOSITO 2"
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
31211501
Pinturas al esmalte
10
Unidad
BROCHA MULTIPROPOSITO 3"
BROCHA MULTIPROPOSITO 3"
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad
BROCHA PARA BARNIZ 2"
BROCHA PARA BARNIZ 2"
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
31211501
Pinturas al esmalte
5
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 12 CMS.
RODILLO CHIPORRO NATURAL 12 CMS.
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
31211501
Pinturas al esmalte
5
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMS.
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CMS.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
31211910
Mitones
22
Par
GUANTES DE CABRITILLA PUÑO CORTO
GUANTES DE CABRITILLA PUÑO CORTO
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.640
$ 24.640
31162001
Puntas
2
Par
GUANTES DESCARNE SOLDADOR
GUANTES DESCARNE SOLDADOR
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.160
$ 3.160
Total Neto
$ 92.020
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.484
TOTAL OC
$ 109.504
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.