Orden de Compra. Nº3047-41-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-41-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3047-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número
Comuna Viña del Mar
Impuesto 1591079
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Harro Industrial y Energías
Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 76.223.013-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Harro Industrial y Energías
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN ITEM 1 ANEXO B DE LAS BASES DE LICITACIONADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN ITEM 1 ANEXO B DE LAS BASES DE LICITACION $ 1.395.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.500 $ 1.395.500
31371104
Ladrillo de sílice1UnidadADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN ITEM 2 ANEXO B DE LAS BASES DE LICITACIONADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN ITEM 2 ANEXO B DE LAS BASES DE LICITACION $ 6.696.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.696.100 $ 6.696.100
27111704
Enchufes1UnidadADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN ITEM 5 ANEXO B DE LAS BASES DE LICITACIONADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN ITEM 5 ANEXO B DE LAS BASES DE LICITACION $ 282.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.500 $ 282.500
Total Neto $ 8.374.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.591.079
TOTAL OC $ 9.965.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.