Orden de Compra. Nº3047-472-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-36-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-472-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-36-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3047-36-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 54204,15
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DRIVERS PC LTDA
Razón Social REDES Y ARTICULOS COMPUTACIONALES DRIVERS PC LIMIT
R.U.T. 76.121.434-9
Sucursal DRIVERS PC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner5UnidadTONER HP CB542A MAGENTA  $ 28.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.850 $ 142.850
44103103
Tóner5UnidadTONER HP CB543A YELLOW  $ 28.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.435 $ 142.435
Total Neto $ 285.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.204
TOTAL OC $ 339.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.