Orden de Compra. Nº3047-488-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-28-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-488-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3047-28-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3047-28-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna Viña del Mar
Impuesto 239039
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL TALA
Razón Social MARCELA LORETO RODRIGUEZ HERNANDEZ
R.U.T. 13.428.521-4
Sucursal EL TALA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares547UnidadADQUISICIÓN DE PLACAS ACRÍLICAS DE IDENTIFICACIÓNplacas $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.100 $ 1.258.100
Total Neto $ 1.258.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.039
TOTAL OC $ 1.497.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.