Orden de Compra. Nº3047-583-SE24 "INSUMOS PARA ESCUELA DE INCENDIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-583-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ESCUELA DE INCENDIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3047-130-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas
Comuna Viña del Mar
Impuesto 896467,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA
R.U.T. 76.512.530-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadSe requiere la totalidad de los artículos detallados en el Anexo B adjunto de la presente licitación.SE CONSIDERA 225 KILOS PQS- 90 UN. SELLOS ANSUL- 540 KILOS CO2 Y 18 BIDONES ESPUMA $ 4.718.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.718.250 $ 4.718.250
Total Neto $ 4.718.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 896.468
TOTAL OC $ 5.614.718


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.