Orden de Compra. Nº3047-629-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3047-315-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Academia politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-629-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3047-315-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Despachar los productos a la Academia Politécnica Naval contacto Sargento Juan Bustamante Muena fono 032-2848983, CONSOLIDADO 1307-C05-2008 FASAP
Proveniente de Licitación 3047-315-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna -1
Impuesto 14054,49
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MIGUEL CHAVAN Y CIA.
R.U.T. 3.356.843-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO FULTOONS7UnidadLAPIZ CORRECTOR LIQUIDO FULTOONSLAPIZ CORRECTOR LIQUIDO $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.191 $ 2.191
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PEGAMENTO BARRA STICK FIX20UnidadPEGAMENTO BARRA STICK FIXPEGAMENTO EN BARRA STICK FIX $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.180
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CINTA ADHESIVA SCOTCH40UnidadCINTA ADHESIVA SCOTCHCINTA ADHESIVA SCOTCH SIMILAR 3M $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
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SOBRE EXTRA GRANDE COLOR BLANCO50UnidadSOBRE EXTRA GRANDE COLOR BLANCOSOBRE EXTRA GRANDE COLOR BLANCO $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
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BORRADOR PIZARRA17UnidadBORRADOR PIZARRABORRADOR DE PIZARRA $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.330 $ 8.330
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PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA30ResmaPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTAPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 1.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.720 $ 48.720
Total Neto $ 73.971
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.054
TOTAL OC $ 88.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.