Orden de Compra. Nº
3047-710-OC08
"
OC Generada desde la Adquisición 3047-319-CO08
"
Recuerde que el responsable del pago es Academia politécnica Naval
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3047-710-OC08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-06-2008
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 3047-319-CO08
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
CONSOLIDADO ASEO 1303-08-2008 LOG. AFL
Proveniente de Licitación
3047-319-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social
Academia politécnica Naval
R.U.T.
61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra
Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Academia politécnica Naval
R.U.T.
61.930.100-5
Dirección de Facturación
Av. Jorge Montt S/N
Comuna
-1
Impuesto
30577,08
Dirección de Envío de la Factura
Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G&S LIMITADA
R.U.T.
76.002.987-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47132102
GORROS DESECHABLE CJA
4
Caja
GORROS DESECHABLE CJA
GORROS DESECHABLES
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.360
$ 6.360
47132102
GUANTES QUIRURGICOS CAJA
7
Caja
GUANTES QUIRURGICOS CAJA
GUANTES QUIRURJICOS
$ 2.330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.310
$ 16.310
47132102
MASCARILLAS CAJA
6
Caja
MASCARILLAS CAJA
MASCARILLAS DESECHABLES
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
47132102
PAÑO ABSORVENTE
63
Unidad
PAÑO ABSORVENTE
PAÑO ABSORVENTE
$ 145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.135
$ 9.135
47132102
PAÑO AMARILLO
23
Unidad
PAÑO AMARILLO
PAÑO AMARILLO
$ 145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.335
$ 3.335
47132102
PAÑO TRAPERO
2
Unidad
PAÑO TRAPERO
PAÑO TRAPERO
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 890
$ 890
47132102
LIMPIADOR CREMA
4
Unidad
LIMPIADOR CREMA
LIMPIADOR SIMILAR VIM CREMA
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.240
$ 2.240
47132102
JABON LIQUIDO YERDEN LT.
53
Unidad
JABON LIQUIDO YERDEN LT.
JABON LIQUIDO SIMILAR YERDEN X 1 LT
$ 710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.630
$ 37.630
47132102
LIMPIAPISO BIDON 5 LT.
1
Unidad
LIMPIAPISO BIDON 5 LT.
LIMPIAPISO ANTIBACTERIAL SIMILAR LISOL LAVANDA X 5 LT
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
47132102
FRIZO GOMA
18
Unidad
FRIZO GOMA
FRIZO GOMA
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.280
$ 17.280
47132102
LIMPIADOR AMONIACLORO
24
Litro
LIMPIADOR AMONIACLORO
LIMPIADOR LIQUIDO SIMILAR VIM
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
47132102
BOLSA BASURA 80X110 AZERO
77
Paquete
BOLSA BASURA 80X110 AZERO
BOLSA BASURA 80X110 SIMILAR AZERO
$ 556,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.812
$ 42.812
Total Neto
$ 160.932
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.577
TOTAL OC
$ 191.509
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.