Orden de Compra. Nº3047-710-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3047-319-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Academia politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-710-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3047-319-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONSOLIDADO ASEO 1303-08-2008 LOG. AFL
Proveniente de Licitación 3047-319-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt S/N
Comuna -1
Impuesto 30577,08
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G&S LIMITADA
R.U.T. 76.002.987-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
GORROS DESECHABLE CJA4CajaGORROS DESECHABLE CJAGORROS DESECHABLES $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
47132102
GUANTES QUIRURGICOS CAJA7CajaGUANTES QUIRURGICOS CAJAGUANTES QUIRURJICOS $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.310 $ 16.310
47132102
MASCARILLAS CAJA6CajaMASCARILLAS CAJAMASCARILLAS DESECHABLES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47132102
PAÑO ABSORVENTE63UnidadPAÑO ABSORVENTEPAÑO ABSORVENTE $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.135 $ 9.135
47132102
PAÑO AMARILLO23UnidadPAÑO AMARILLOPAÑO AMARILLO $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.335 $ 3.335
47132102
PAÑO TRAPERO2UnidadPAÑO TRAPEROPAÑO TRAPERO $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
47132102
LIMPIADOR CREMA4UnidadLIMPIADOR CREMALIMPIADOR SIMILAR VIM CREMA $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
47132102
JABON LIQUIDO YERDEN LT.53UnidadJABON LIQUIDO YERDEN LT.JABON LIQUIDO SIMILAR YERDEN X 1 LT $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.630 $ 37.630
47132102
LIMPIAPISO BIDON 5 LT.1UnidadLIMPIAPISO BIDON 5 LT.LIMPIAPISO ANTIBACTERIAL SIMILAR LISOL LAVANDA X 5 LT $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
47132102
FRIZO GOMA18UnidadFRIZO GOMAFRIZO GOMA $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.280 $ 17.280
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LIMPIADOR AMONIACLORO24LitroLIMPIADOR AMONIACLOROLIMPIADOR LIQUIDO SIMILAR VIM $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
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BOLSA BASURA 80X110 AZERO77PaqueteBOLSA BASURA 80X110 AZEROBOLSA BASURA 80X110 SIMILAR AZERO $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.812 $ 42.812
Total Neto $ 160.932
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.577
TOTAL OC $ 191.509


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.