Orden de Compra. Nº3047-809-CM21 "ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Academia Politécnica Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3047-809-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA POLITECNICA NAVAL
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Jorge Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia Politécnica Naval
R.U.T. 61.930.100-5
Dirección de Facturación Av. Jorge Montt sin número
Comuna Viña del Mar
Impuesto 985183,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Jorge Montt sin número
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GB Inversiones Ltda.
Razón Social GB Inversiones Ltda.
R.U.T. 76.195.270-6
Sucursal GB Inversiones Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-5-LR19
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ELITE PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES504 (1639705) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ELITE PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES(1639705) PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL ELITE PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; AVD. JORGE MONTT S/N, RECTA LAS SALINAS $ 8.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.107.600 $ 4.107.600
0
2239-5-LR19
GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX BAÑO Y LAVANDERIA TALLA M CREATIVA 12 UNIDADES21 (1639089) GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX BAÑO Y LAVANDERIA TALLA M CREATIVA 12 UNIDADES(1639089) GUANTES DE LIMPIEZA VIRUTEX BAÑO Y LAVANDERIA TALLA M CREATIVA 12 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; AVD. JORGE MONTT S/N, RECTA LAS SALINAS $ 25.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.786 $ 534.786
0
2239-5-LR19
PAÑO ESPONJA DE CELULOSA VIRUTEX PAÑO ESPONJA NATURAL 300 UNIDADES3 (1638777) PAÑO ESPONJA DE CELULOSA VIRUTEX PAÑO ESPONJA NATURAL 300 UNIDADES(1638777) PAÑO ESPONJA DE CELULOSA VIRUTEX PAÑO ESPONJA NATURAL 300 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; AVD. JORGE MONTT S/N, RECTA LAS SALINAS $ 97.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.511 $ 293.511
0
2239-5-LR19
ESPONJA VIRUTEX LISA VTX-PRO 100 UNIDADES6 (1638796) ESPONJA VIRUTEX LISA VTX-PRO 100 UNIDADES(1638796) ESPONJA VIRUTEX LISA VTX-PRO 100 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; AVD. JORGE MONTT S/N, RECTA LAS SALINAS $ 15.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.782 $ 91.782
0
2239-5-LR19
ESPONJA METALICA VIRUTEX ESPONJA ACERO 250 UNIDADES3 (1639029) ESPONJA METALICA VIRUTEX ESPONJA ACERO 250 UNIDADES(1639029) ESPONJA METALICA VIRUTEX ESPONJA ACERO 250 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; Viña del Mar; AVD. JORGE MONTT S/N, RECTA LAS SALINAS $ 52.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.497 $ 157.497
Total Neto $ 5.185.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 985.183
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 6.170.359


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.