|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3047-834-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3047-401-LE07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
REPARACION Y MANTENCION DE BAÑOS |
|
Proveniente de Licitación
|
3047-401-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ACADEMIA POLITECNICA NAVAL |
|
Razón Social |
Academia politécnica Naval
|
|
R.U.T. |
61.930.100-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Jorge Montt s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Academia politécnica Naval
|
|
R.U.T. |
61.930.100-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Jorge Montt S/N |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
834100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jorge Montt S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
FELIX EDUARDO GARCIA PAREDES-ROSALES
|
|
R.U.T. |
6.748.199-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Reparacion y mantencion de baños | 1 | Unidad | Reparacion y mantencion de baños | Reparación y Mantención en Baños |
$ 4.390.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.390.000
|
$ 4.390.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.390.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 834.100
|
|
$ 5.224.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.