Orden de Compra. Nº3048-14-CM17 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3048-14-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA
Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
R.U.T. 61.102.092-9
Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
R.U.T. 61.102.092-9
Dirección de Facturación Altos del Mar s/n
Comuna Antofagasta
Impuesto 33418,91
Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121804
2239-7-LP12
Cubos o baldes para limpieza5 (975902) BALDE FIBRO C/ESCURRIDOR 14 L 990902(975902) BALDE FIBRO C/ESCURRIDOR 14 L; Código: 87249;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.030 $ 25.030
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general20 (976644) LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD 991644(976644) LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD; Código: 80672;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.920 $ 40.920
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos5 (977243) LAVALOZA TREMEX LAVALOZA 5000 CC 992243(977243) LAVALOZA TREMEX LAVALOZA 5000 CC; Código: 76897;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.730 $ 25.730
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas15 (985247) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 250 CC UNIDAD 1001268(985247) LIMPIAVIDRIO VIRGINIA 250 CC UNIDAD; Código: 83824;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.745 $ 5.745
47131603
2239-7-LP12
Esponjas50 (1106344) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO UNIDAD 1126376(1106344) ESPONJA VIRUTEX OLLA ACERO UNIDAD; Código: 12438;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX PLANAS NEGRAS MEDIDAS 80 30 (1180214) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PLANAS NEGRAS MEDIDAS 80 X 110 PAQUETE 10 UNIDADES 1206244(1180214) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PLANAS NEGRAS MEDIDAS 80 X 110 PAQUETE 10 UNIDADES; Código: 10978;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.260 $ 31.260
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general20 (1255195) LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA 450 CC AROMA LAVANDA UNIDAD 1281201(1255195) LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA 450 CC AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 86505LV;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.740 $ 23.740
53131608
2239-7-LP12
Jabones2 (1336098) JABÓN SAFEPRO LIQUIDO PERFECT CLEAN GLICERINA FRESH 5 LITROS 1362276(1336098) JABÓN SAFEPRO LIQUIDO PERFECT CLEAN GLICERINA FRESH 5 LITROS; Código: 98741;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.930 $ 8.930
53131608
2239-7-LP12
Jabones2 (1367860) JABÓN KLAREN LIQUIDO 5 LITROS ALMENDRA NARANJA UNIDAD 1394379(1367860) JABÓN KLAREN LIQUIDO 5 LITROS ALMENDRA NARANJA UNIDAD; Código: 84545AL;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.534 $ 8.534
Total Neto $ 175.889
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.419
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 209.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.