Orden de Compra. Nº3048-27-CM16 "MATERIAL MANTENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3048-27-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA
Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
R.U.T. 61.102.092-9
Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
R.U.T. 61.102.092-9
Dirección de Facturación Altos del Mar s/n
Comuna Antofagasta
Impuesto 21330,8858
Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex3 (915020) LÁTEX PINTURAS SIPA EXTRACUBRIENTE BASE U 5 GALÓN 930020(915020) LÁTEX PINTURAS SIPA EXTRACUBRIENTE BASE U 5 GALÓN; Código: 93643-X;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 33.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.125 $ 100.125
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar6 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.878 $ 7.878
31211904
2239-10-LP12
Brochas4 (1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR 1037950(1017923) BROCHA PREMIER SET 3 MULTIPROPÓSITO ESTÁNDAR; Código: 125688-2;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.556
Total Neto $ 114.559
Descuento $ 2.291
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.331
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 133.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.