Orden de Compra. Nº3048-35-SE22 "ARRIENDO MÁQUINA FOTOCOPIADORA OCT 2022"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3048-35-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MÁQUINA FOTOCOPIADORA OCT 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA
Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
R.U.T. 61.102.092-9
Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
R.U.T. 61.102.092-9
Dirección de Facturación AVENIDA ALTOS DEL MAR NRO. 1010
Comuna Antofagasta
Impuesto 11804,5100000237
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALTOS DEL MAR NRO. 1010
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadCARGO FIJO SERVICIO A. PREMIUM SEGÚN CONTRATO N° 54321, CORRESPONDIENTE A FACTURA N°657622CARGO FIJO SERVICIO A. PREMIUM SEGÚN CONTRATO N° 54321, CORRESPONDIENTE A FACTURA N°657622 $ 50.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.217 $ 50.217
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales2557UnidadCOPIAS BLANCO Y NEGRO SERVICIO A. PREMIUM SEGÚN CONTRATO N° 54321, CORRESPONDIENTE A FACTURA N°657622COPIAS BLANCO Y NEGRO SERVICIO A. PREMIUM SEGÚN CONTRATO N° 54321, CORRESPONDIENTE A FACTURA N°657622 $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.785 $ 11.912
Total Neto $ 62.129
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.805
TOTAL OC $ 73.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.