Orden de Compra. Nº3048-37-CM17 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3048-37-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES ANTOFAGASTA
Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
R.U.T. 61.102.092-9
Dirección de Unidad de Compra Altos del Mar s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
R.U.T. 61.102.092-9
Dirección de Facturación Altos del Mar s/n
Comuna Antofagasta
Impuesto 15946,7
Dirección de Envío de la Factura Altos del Mar s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general4 (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: 25530PR;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.624 $ 13.624
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel25 (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD 990194(975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD; Código: 17808;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.575 $ 10.575
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (976644) LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD 991644(976644) LIMPIADOR MULTIUSO CIF BANO 500 CC UNIDAD; Código: 80672;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.460 $ 20.460
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES20 (979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: 81988;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.740 $ 15.740
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general3 (991821) LIMPIA METALES BRASSO UNIDAD 200 CC 1009200(991821) LIMPIA METALES BRASSO UNIDAD 200 CC; Código: 99662;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.721 $ 11.721
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (1336104) LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA 450 CC (620 GR) MR MUSCULO CITRUS UNIDAD 1362282(1336104) LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA 450 CC (620 GR) MR MUSCULO CITRUS UNIDAD; Código: 86505CI;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.810 $ 11.810
Total Neto $ 83.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.947
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 99.877


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.