|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3048-41-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-10-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION FOSAS AGUAS RESIDUALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro Telecomunicaciones Navales de Antofagasta
|
|
R.U.T. |
61.102.092-9 |
|
Dirección de Facturación |
Altos del Mar s/n |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
141360 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Altos del Mar s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Electrofosa |
|
Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES ELECTROFOSA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.063.189-2 |
|
Sucursal |
Electrofosa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47101507
| Cámaras preliminares de sedimentación | 1 | Unidad | DESTAPE, MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE CÁMARAS AGUAS SUCIAS DE LA REPARTICIÓN EN FORMA URGENTE POR REBALSE | DESTAPE, MANTENCIÓN Y LIMPIEZA DE CÁMARAS AGUAS SUCIAS DE LA REPARTICIÓN EN FORMA URGENTE POR REBALSE |
$ 744.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 744.000
|
$ 744.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 744.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 141.360
|
|
$ 885.360
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.