Orden de Compra. Nº3049-21-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3049-1-L111"
Recuerde que el responsable del pago es LM CASMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3049-21-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3049-1-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3049-1-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LM CASMA
Razón Social LM CASMA
R.U.T. 61.102.110-0
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES Nº 5376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LM CASMA
R.U.T. 61.102.110-0
Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval
Comuna *
Impuesto 10417,7
Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANTIN & SERVICE
Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
R.U.T. 76.229.070-7
Sucursal MANTIN & SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121520
Lubricantes de uso general4UnidadLUBRICANTE DE 255 GR,TIPO WD-40 O SIMILAR  $ 4.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.260 $ 18.260
15121514
Lubricantes de pulverización3UnidadLIMPIA CONTACTO,350 GRS,TIPO VERSACHEM O SIMILAR.  $ 2.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.710 $ 7.710
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4UnidadTEFLON ALTA DENSIDAD 3/4¨ X 12 MT.  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.060 $ 1.060
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios3UnidadADHESIVO TIPO LOCTITE SUPER BONDER O SIMILAR.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
53131606
Desodorantes5UnidadSILICONA SPRAY,420 CC,TIPO KIT O SIMILAR  $ 2.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.650 $ 14.650
31191501
Papeles de lija1PaqueteLIJA AL AGUA DE METAL N°240  $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
Total Neto $ 54.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.418
TOTAL OC $ 65.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.